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NOTA DE EMPENHO 2018NE05756

Favorecido

FABIO HENRIQUE ARAUJO CUTRIM
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

00663852374

Emissão:

15/08/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

4623952/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/MATINHA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ESCOLAS ESTADUAIS ,DE 15 A 16.08.2018, RD N.3345/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05756 15/08/2018 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIAS, S.LUIS/MATINHA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM ESCOLAS ESTADUAIS ,DE 15 A 16.08.2018, RD N.3345/2018
2018NE05756 15/08/2018 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL08678 15/08/2018 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB11897 17/08/2018 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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