Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01421

Favorecido

NISSI CONSTRUCOES LTDA
R$ 437.149,32
 

CPF/CNPJ:

07850991000140

Emissão:

29/05/2018

Plano Interno:

EXPAREDSUS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

211917/17

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR. - HOSPITAL DE COLINAS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01421 29/05/2018 437.149,32 437.149,32 380.343,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.016/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR. - HOSPITAL DE COLINAS/MA.
2018NE01421 29/05/2018 437.149,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03507 05/06/2018 0,00 238.642,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03982 20/06/2018 0,00 93.885,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04049 22/06/2018 0,00 12.827,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL05619 14/08/2018 0,00 33.879,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06858 20/09/2018 0,00 52.733,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08114 30/10/2018 0,00 5.180,13 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02916 06/07/2018 0,00 0,00 5.011,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB02915 06/07/2018 0,00 0,00 233.631,44
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04407 14/09/2018 0,00 0,00 1.971,59
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04409 14/09/2018 0,00 0,00 269,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04413 14/09/2018 0,00 0,00 711,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB04406 14/09/2018 0,00 0,00 91.913,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB04408 14/09/2018 0,00 0,00 12.558,19
PAGAMENTO (700214)
2018OB04412 14/09/2018 0,00 0,00 33.168,40
PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL09965 31/12/2018 0,00 0,00 1.107,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,