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NOTA DE EMPENHO 2018NE00411

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
R$ 6.241.437,68
 

CPF/CNPJ:

07179817000118

Emissão:

06/03/2018

Plano Interno:

MACONSHCMII

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

259769/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00411 06/03/2018 8.417.113,68 5.491.437,68 5.491.437,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA EM SAO LUIS/MA.
2018NE00411 06/03/2018 8.417.113,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00411/18, COMPL.CT.132/14HOSP.CARLOS MACIEIRA.
2018NE03804 31/12/2018 -1.425.676,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO COMP. CT.12/14 AMPL.DO HOS. CARLOS MACI-EIRA EM S.LUIS.
2018NE03927 31/12/2018 -750.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL04966 06/03/2018 0,00 -114.221,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00836 07/03/2018 0,00 1.288.042,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00839 07/03/2018 0,00 1.413.077,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02050 12/04/2018 0,00 897.194,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03116 18/05/2018 0,00 354.321,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03984 20/06/2018 0,00 178.083,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04963 25/07/2018 0,00 114.221,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04967 25/07/2018 0,00 144.221,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06963 24/09/2018 0,00 172.487,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL07807 23/10/2018 0,00 347.295,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL08871 30/11/2018 0,00 296.506,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL09732 24/12/2018 0,00 400.207,67 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00699 08/03/2018 0,00 0,00 38.883,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00701 08/03/2018 0,00 0,00 29.674,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB00698 08/03/2018 0,00 0,00 1.193.610,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB00700 08/03/2018 0,00 0,00 1.341.010,55
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00702 08/03/2018 0,00 0,00 55.547,85
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00703 08/03/2018 0,00 0,00 42.392,33
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01556 16/04/2018 0,00 0,00 18.841,09
PAGAMENTO (700214)
2018OB01555 16/04/2018 0,00 0,00 851.437,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01557 16/04/2018 0,00 0,00 26.915,84
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02235 23/05/2018 0,00 0,00 7.440,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB02234 23/05/2018 0,00 0,00 336.250,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02236 23/05/2018 0,00 0,00 10.629,63
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02769 26/06/2018 0,00 0,00 3.739,76
PAGAMENTO (700214)
2018OB02768 26/06/2018 0,00 0,00 169.001,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02770 26/06/2018 0,00 0,00 5.342,51
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03542 08/08/2018 0,00 0,00 3.028,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB03541 08/08/2018 0,00 0,00 136.866,28
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03543 08/08/2018 0,00 0,00 4.326,65
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04573 27/09/2018 0,00 0,00 3.622,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB04572 27/09/2018 0,00 0,00 163.690,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04574 27/09/2018 0,00 0,00 5.174,62
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05138 26/10/2018 0,00 0,00 7.293,21
PAGAMENTO (700214)
2018OB05137 26/10/2018 0,00 0,00 329.583,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05139 26/10/2018 0,00 0,00 10.418,87
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05650 05/12/2018 0,00 0,00 6.226,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB05649 05/12/2018 0,00 0,00 281.384,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05651 05/12/2018 0,00 0,00 8.895,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06110 28/12/2018 0,00 0,00 8.404,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB06109 28/12/2018 0,00 0,00 379.797,08
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06111 28/12/2018 0,00 0,00 12.006,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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