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NOTA DE EMPENHO 2018NE00535

Favorecido

D.L. ENGENHARIA LTDA.
R$ 895.346,72
 

CPF/CNPJ:

03057455000131

Emissão:

12/03/2018

Plano Interno:

MAREFMARLYS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

259780/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.076/14; REFORMA DA MATERNIDADE MARLY SARNEY EM SAO LUIS/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00535 12/03/2018 7.239.577,00 895.346,72 895.346,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.076/14; REFORMA DA MATERNIDADE MARLY SARNEY EM SAO LUIS/MA
2018NE00535 12/03/2018 7.239.577,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.076/14; REFORMA MATERNIDADE MARLY SARNEY EM SAO LUIS/MA.
2018NE00726 27/03/2018 -211.898,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00535/18 COMPL.CT.076/14 REF. MATERN. MARLY SARNEY
2018NE03822 31/12/2018 -6.132.332,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01040 12/03/2018 0,00 223.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02900 11/05/2018 0,00 55.299,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02902 11/05/2018 0,00 302.813,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL04503 10/07/2018 0,00 314.233,82 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01120 23/03/2018 0,00 0,00 10.731,88
PAGAMENTO (700214)
2018OB01119 23/03/2018 0,00 0,00 198.330,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01121 23/03/2018 0,00 0,00 13.937,50
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02080 17/05/2018 0,00 0,00 2.129,04
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02083 17/05/2018 0,00 0,00 11.658,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB02079 17/05/2018 0,00 0,00 50.405,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB02082 17/05/2018 0,00 0,00 276.014,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02081 17/05/2018 0,00 0,00 2.764,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02084 17/05/2018 0,00 0,00 15.140,66
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03174 16/07/2018 0,00 0,00 13.839,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB03173 16/07/2018 0,00 0,00 282.421,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03175 16/07/2018 0,00 0,00 17.972,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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