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NOTA DE EMPENHO 2018NE01409

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

15/03/2018

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

261637/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO VIA IDENIZATORIO REFERENTE DESPESAS COM /SERVICOS DE TECNOLOGIS DAINFORMACAO COM CONTROLE DE FROTA/SES TAC N.189/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01409 15/03/2018 103.343,16 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO VIA IDENIZATORIO REFERENTE DESPESAS COM /SERVICOS DE TECNOLOGIS DAINFORMACAO COM CONTROLE DE FROTA/SES TAC N.189/17
2018NE01409 15/03/2018 103.343,16 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA CORRECAO DE VALORPOR ORDEM SUPERIOR
2018NE01432 15/03/2018 -103.343,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL02353 15/03/2018 0,00 -51.671,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02352 15/03/2018 0,00 51.671,08 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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