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NOTA DE EMPENHO 2018NE09829

Favorecido

EDJOLF SOUSA VIEIRA
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

29211778387

Emissão:

11/09/2018

Plano Interno:

FORTVISA1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

197232/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA NOVA YORQUE DA 01 C 02 RESIDENCIAL VIVENDAS TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65066550

Descrição

RD 1584/PERIODO 17 A 21 -09-2018/ DESTINO/ALTO ALEGRE DO PINDARE/S.LUZIA DOTIDE/S.JOAO DO CARU/TUFI-LANDIA/ QTD.4,5

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE09829 11/09/2018 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1584/PERIODO 17 A 21 -09-2018/ DESTINO/ALTO ALEGRE DO PINDARE/S.LUZIA DOTIDE/S.JOAO DO CARU/TUFI-LANDIA/ QTD.4,5
2018NE09829 11/09/2018 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL13153 11/09/2018 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB11920 11/09/2018 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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