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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00696

Dt. Emissão:
Descrição: CONT. 453-14/SERVICO DESAUDE PARA INTERNACAO E ASSISTENCIA AMBULATORIALPARA INTEGRANTES DA REDEDE SERVICOS DE SAUDE NOMUNICIPIO DE PEDREIRA/VIG01.01.18 A 30.06.18

-13.415,80 0,00 0,00
2018NE00934

Dt. Emissão:
Descrição: CONT. 202-2017/ PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA A ASSISTENCIA TEC-NICA PARA EXECUCAO EM 02ELEVADORES/PER. 15.09.17 A 14.09.18

13.415,80 0,00 0,00
Totais: 0,00 0,00 0,00

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