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NOTA DE EMPENHO 2018NE06112

Favorecido

FMS-PREFE.M.DE GOVERNADOR EDISON LOBAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

13877696000180

Emissão:

26/06/2018

Plano Interno:

18MA84/111

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

AUXILIOS

Processo:

102010/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMENDA PARLAMENTAR PARA -AQUISICAO DE UMA AMBULAN-CIA PARA ACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE NO HOSP. MUN.SAO JORGE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06112 26/06/2018 150.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMENDA PARLAMENTAR PARA -AQUISICAO DE UMA AMBULAN-CIA PARA ACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE NO HOSP. MUN.SAO JORGE.
2018NE06112 26/06/2018 150.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.06112/18 POR DETERMINACAU SUPERIOR.
2018NE14445 28/12/2018 -150.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL19511 26/06/2018 0,00 -150.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08466 27/06/2018 0,00 150.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07725 27/06/2018 0,00 0,00 150.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06590 OB - 2018OB07725 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 28062018
2018NS00267 27/06/2018 0,00 0,00 -150.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07759 28/06/2018 0,00 0,00 150.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR DETERMINACAO SUPERIOR. 2018OB07759
2018GR00070 03/07/2018 0,00 0,00 -150.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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