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NOTA DE EMPENHO 2018NE01038

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS
R$ 32.812,50
 

CPF/CNPJ:

10547447000139

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01038 08/03/2018 6.563,50 32.812,50 32.812,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01038 08/03/2018 6.563,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02714 10/04/2018 5.652,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DE VALOR
2018NE02724 10/04/2018 -5.652,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02725 10/04/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03671 04/05/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09521 10/09/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12544 22/11/2018 6.561,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01868 09/03/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03944 10/04/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05338 04/05/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12794 10/09/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16647 22/11/2018 0,00 6.562,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01895 09/03/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB03720 11/04/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB09393 31/07/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB11586 10/09/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB14722 23/11/2018 0,00 0,00 6.562,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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