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NOTA DE EMPENHO 2018NE03184

Favorecido

AIRES TURISMO LTDA
R$ 70.000,00
 

CPF/CNPJ:

06064175000149

Emissão:

12/04/2018

Plano Interno:

ATFD

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

168486/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

PRORROGACAO DO CT 196/16,P/ CONTINUIDADE DOS SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGEMSERV. DE RESERVA, EMISSAOREMARCACAO, CANCELAM. DE PASSAGENS AEREAS NACIONA-IS E INTERNACIONAIS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAT. FO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE03184 12/04/2018 70.000,00 70.000,00 14.936,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CT 196/16,P/ CONTINUIDADE DOS SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGEMSERV. DE RESERVA, EMISSAOREMARCACAO, CANCELAM. DE PASSAGENS AEREAS NACIONA-IS E INTERNACIONAIS PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAT. FO
2018NE03184 12/04/2018 70.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06280 17/05/2018 0,00 5.528,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07859 14/06/2018 0,00 3.289,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL11311 15/08/2018 0,00 4.073,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL14772 15/10/2018 0,00 2.045,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19458 28/12/2018 0,00 3.225,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19822 28/12/2018 0,00 51.838,06 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05876 17/05/2018 0,00 0,00 5.528,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB07189 14/06/2018 0,00 0,00 3.289,60
PAGAMENTO (700214)
2018OB10332 15/08/2018 0,00 0,00 4.073,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB13198 15/10/2018 0,00 0,00 2.045,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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