CPF/CNPJ:
01645738002899
Emissão:
17/10/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
181625/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO: ATENDIMENTO, SUPORTE, DESENVOLV. E INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES DEEXECUCAO E ACOMPANHAM. DEROTINAS DE PRODUCAO,OPERACAO DE EQUIP. IDENTIFICA-CAO,ANALISE E RESOLUCAO/ DE PROBLEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE11259 | 17/10/2018 | 320.730,05 | 439.008,04 | 183.329,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO: ATENDIMENTO, SUPORTE, DESENVOLV. E INFRAESTRUTURA, ATIVIDADES DEEXECUCAO E ACOMPANHAM. DEROTINAS DE PRODUCAO,OPERACAO DE EQUIP. IDENTIFICA-CAO,ANALISE E RESOLUCAO/ DE PROBLEMA
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2018NE11259 | 17/10/2018 | 320.730,05 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO CONTRATO N.313-18, PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE ATENDIMENTO,SUPORTE,DESENVOLVIMENTO E INFRAES -TRUTURA,CONFORME PARECERANEXO.
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2018NE14372 | 28/12/2018 | 118.277,99 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19430 | 17/10/2018 | 0,00 | -255.678,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17778 | 14/12/2018 | 0,00 | 183.329,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19410 | 28/12/2018 | 0,00 | 255.678,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19563 | 28/12/2018 | 0,00 | 255.678,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15542 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.749,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15540 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171.412,80 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15541 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.166,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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