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NOTA DE EMPENHO 2018NE00124

Favorecido

LAVEBRAS GESTAO TEXTEIS S/A
R$ 80.050,00
 

CPF/CNPJ:

06272575004722

Emissão:

12/04/2018

Plano Interno:

ACOLHESOLAR

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

63214/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. PRESTACAO DESERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO, REPAROS DIVERSOSDESINFECCAO DE ROUPAS PESSOAIS, CAMA E BANHO DOSOLAR DO OUTONO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00124 12/04/2018 80.050,00 80.050,00 80.050,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PRESTACAO DESERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO, REPAROS DIVERSOSDESINFECCAO DE ROUPAS PESSOAIS, CAMA E BANHO DOSOLAR DO OUTONO.
2018NE00124 12/04/2018 80.050,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00255 07/05/2018 0,00 20.012,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00303 09/05/2018 0,00 20.012,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00304 09/05/2018 0,00 20.012,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00395 22/05/2018 0,00 20.012,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00241 07/05/2018 0,00 0,00 20.012,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00348 06/06/2018 0,00 0,00 20.012,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00349 06/06/2018 0,00 0,00 20.012,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00384 12/06/2018 0,00 0,00 20.012,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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