CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
IGDCAPACITA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
191388/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA-SEDES/MANA REALIZACAO DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00860 | 19/11/2018 | 92.400,00 | 63.285,40 | 63.285,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO ESTADUAL DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA-SEDES/MANA REALIZACAO DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMIL
|
2018NE00860 | 19/11/2018 | 92.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00860.
|
2018NE00976 | 27/12/2018 | -29.114,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01590 | 19/11/2018 | 0,00 | -92.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01556 | 05/12/2018 | 0,00 | 92.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01634 | 13/12/2018 | 0,00 | 63.285,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01134 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.780,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01135 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.620,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2018GR00010 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -87.780,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2018GR00009 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.620,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01166 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.121,13 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01167 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.164,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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