CPF/CNPJ:
11013539000100
Emissão:
27/07/2018
Plano Interno:
SIMPLEAGUA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
190516/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REFERENTE COMPLEMENTO DOCT-15/2017 TENDO COMO OB-JETO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DAGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00253 | 27/07/2018 | 500.000,00 | 499.956,45 | 395.528,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DOCT-15/2017 TENDO COMO OB-JETO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DAGUA
|
2018NE00253 | 27/07/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE DA NE. 253/18SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE00514 | 31/12/2018 | -43,55 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL00898 | 27/07/2018 | 0,00 | -50.383,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00870 | 20/08/2018 | 0,00 | 111.649,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00872 | 20/08/2018 | 0,00 | 87.248,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00874 | 20/08/2018 | 0,00 | 96.669,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00896 | 24/08/2018 | 0,00 | 50.383,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00899 | 24/08/2018 | 0,00 | 50.383,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00900 | 24/08/2018 | 0,00 | 49.577,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01047 | 24/09/2018 | 0,00 | 62.439,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01279 | 30/11/2018 | 0,00 | 41.988,55 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00537 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.806,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00538 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.053,46 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00539 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.806,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00540 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.057,29 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00551 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.450,04 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00557 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.308,72 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00560 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 743,66 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00564 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 755,76 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00552 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.721,78 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00558 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.359,05 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00561 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.908,72 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00565 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.939,77 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05277173000175 - PREF MUN DE PASTOS BONS |
2018OB00553 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.691,72 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01614537000104 - PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO |
2018OB00559 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.526,84 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01614537000104 - PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO |
2018OB00562 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 867,60 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01614537000104 - PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO |
2018OB00566 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 881,72 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00813 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.674,75 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00814 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.298,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00812 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 103.722,78 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06424618000165 - PREF MUN DE TIMBIRAS |
2018OB00815 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.953,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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