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NOTA DE EMPENHO 2018NE00253

Favorecido

HIDROSONDA LTDA
R$ 499.956,45
 

CPF/CNPJ:

11013539000100

Emissão:

27/07/2018

Plano Interno:

SIMPLEAGUA

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

190516/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REFERENTE COMPLEMENTO DOCT-15/2017 TENDO COMO OB-JETO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DAGUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00253 27/07/2018 500.000,00 499.956,45 395.528,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DOCT-15/2017 TENDO COMO OB-JETO SISTEMA DE ABASTECI-MENTO DAGUA
2018NE00253 27/07/2018 500.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE DA NE. 253/18SALDO NAO UTILIZADO
2018NE00514 31/12/2018 -43,55 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515157)
2018NL00898 27/07/2018 0,00 -50.383,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00870 20/08/2018 0,00 111.649,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00872 20/08/2018 0,00 87.248,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00874 20/08/2018 0,00 96.669,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00896 24/08/2018 0,00 50.383,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00899 24/08/2018 0,00 50.383,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00900 24/08/2018 0,00 49.577,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01047 24/09/2018 0,00 62.439,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL01279 30/11/2018 0,00 41.988,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00537 29/08/2018 0,00 0,00 89.806,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB00538 29/08/2018 0,00 0,00 81.053,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB00539 29/08/2018 0,00 0,00 46.806,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB00540 29/08/2018 0,00 0,00 46.057,29
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00551 03/09/2018 0,00 0,00 1.450,04
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00557 03/09/2018 0,00 0,00 1.308,72
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00560 03/09/2018 0,00 0,00 743,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00564 03/09/2018 0,00 0,00 755,76
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00552 03/09/2018 0,00 0,00 3.721,78
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00558 03/09/2018 0,00 0,00 3.359,05
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00561 03/09/2018 0,00 0,00 1.908,72
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00565 03/09/2018 0,00 0,00 1.939,77
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 05277173000175 - PREF MUN DE PASTOS BONS
2018OB00553 03/09/2018 0,00 0,00 1.691,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01614537000104 - PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO
2018OB00559 03/09/2018 0,00 0,00 1.526,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01614537000104 - PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO
2018OB00562 03/09/2018 0,00 0,00 867,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01614537000104 - PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO
2018OB00566 03/09/2018 0,00 0,00 881,72
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00813 11/12/2018 0,00 0,00 1.674,75
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00814 11/12/2018 0,00 0,00 4.298,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB00812 11/12/2018 0,00 0,00 103.722,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06424618000165 - PREF MUN DE TIMBIRAS
2018OB00815 11/12/2018 0,00 0,00 1.953,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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