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NOTA DE EMPENHO 2018NE00610

Favorecido

L H DURANS PINHEIRO - EPP
R$ 7.833,75
 

CPF/CNPJ:

12532115000106

Emissão:

04/07/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

134107/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00610 04/07/2018 7.833,75 4.343,03 4.343,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID
2018NE00610 04/07/2018 7.833,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02118 23/10/2018 0,00 524,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02119 23/10/2018 0,00 391,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02666 29/11/2018 0,00 890,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL02666 29/11/2018 0,00 146,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03008 21/12/2018 0,00 2.010,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL03009 21/12/2018 0,00 380,54 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01754 22/11/2018 0,00 0,00 524,14
PAGAMENTO (700214)
2018OB01755 22/11/2018 0,00 0,00 391,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB02060 17/12/2018 0,00 0,00 1.036,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB02223 28/12/2018 0,00 0,00 380,54
PAGAMENTO (700214)
2018OB02224 28/12/2018 0,00 0,00 2.010,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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