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NOTA DE EMPENHO 2018NE00116

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 50.000,00
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

07/03/2018

Plano Interno:

PASSAGEM

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

29067/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFORCO NE REFER A CON-- TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS E MARITIMAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SEDES-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00116 07/03/2018 50.000,00 50.000,00 27.396,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORCO NE REFER A CON-- TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS E MARITIMAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SEDES-MA
2018NE00116 07/03/2018 50.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2018NL02506 07/03/2018 0,00 -10.325,29 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2018NL02507 07/03/2018 0,00 -19.296,88 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2018NL02511 07/03/2018 0,00 -8.852,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00454 03/04/2018 0,00 3.886,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00585 17/04/2018 0,00 573,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00586 17/04/2018 0,00 477,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00869 28/05/2018 0,00 1.620,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01052 12/06/2018 0,00 2.123,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01063 14/06/2018 0,00 1.495,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01069 15/06/2018 0,00 4.641,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01706 24/08/2018 0,00 1.252,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01722 24/08/2018 0,00 2.473,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01802 05/09/2018 0,00 10.325,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02115 22/10/2018 0,00 19.296,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02508 16/11/2018 0,00 8.852,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02509 16/11/2018 0,00 8.852,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02512 16/11/2018 0,00 9.361,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02597 26/11/2018 0,00 9.828,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL03063 21/12/2018 0,00 3.413,02 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00521 27/04/2018 0,00 0,00 573,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB00562 03/05/2018 0,00 0,00 3.886,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00563 03/05/2018 0,00 0,00 477,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00880 23/07/2018 0,00 0,00 1.620,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01071 16/08/2018 0,00 0,00 2.123,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB01085 17/08/2018 0,00 0,00 4.641,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB01086 17/08/2018 0,00 0,00 1.495,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01292 04/09/2018 0,00 0,00 1.252,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB01293 04/09/2018 0,00 0,00 2.473,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB01738 21/11/2018 0,00 0,00 8.852,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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