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NOTA DE EMPENHO 2018NE00077

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 20.000,00
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

07/03/2018

Plano Interno:

CONSELHOSEG

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

29067/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS E MARITIMAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SEDES-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00077 07/03/2018 20.000,00 20.000,00 4.604,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA EM PRESTACAO E DE AGENCIAMENTO DE PASSA-GENS AREAS E NACIONAIS E INTERNACIONAIS E MARITIMAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. SEDES-MA
2018NE00077 07/03/2018 20.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515082)
2018NL02511 07/03/2018 0,00 -1.473,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL00454 03/04/2018 0,00 1.568,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL01052 12/06/2018 0,00 1.563,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02508 16/11/2018 0,00 1.473,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02509 16/11/2018 0,00 1.473,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL02512 16/11/2018 0,00 9.935,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2018NL03063 21/12/2018 0,00 5.460,44 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00562 03/05/2018 0,00 0,00 1.568,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB01071 16/08/2018 0,00 0,00 1.563,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB01738 21/11/2018 0,00 0,00 1.473,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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