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NOTA DE EMPENHO 2018NE00386

Favorecido

PERGULA CONST.REP.COM.IND.LTDA.
R$ 81.138,65
 

CPF/CNPJ:

02434445000105

Emissão:

02/05/2018

Plano Interno:

MACOZINHAR3

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

29760/18

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Segurança Alimentar e Nutricional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado do Desenvolvimento Social

Ação:

Modernização e Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03. CONTRATO N. 45/2016 SEDES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00386 02/05/2018 379.844,46 81.138,65 81.138,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON TRATACAO DE EMPRESA ESPE CIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE COZINHAS COMUNITARIAS LOTE 03. CONTRATO N. 45/2016 SEDES
2018NE00386 02/05/2018 379.844,46 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 386/2018
2018NE01154 31/12/2018 -298.705,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00827 22/05/2018 0,00 81.138,65 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00689 30/05/2018 0,00 0,00 1.217,08
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00687 30/05/2018 0,00 0,00 5.355,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00686 30/05/2018 0,00 0,00 72.132,26
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01555070000179 - PREF MUN DE MARAJA DO SENA
2018OB00688 30/05/2018 0,00 0,00 2.434,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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