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NOTA DE EMPENHO 2018NE00418

Favorecido

WELLEN SANDRA SANTOS COQUEIRO
R$ 29.778,72
 

CPF/CNPJ:

88974553368

Emissão:

27/02/2018

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

47938/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA 06 QUADRA H CASA 05 ARARAS COHAMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65064514

Descrição

267196 EMPENHO REF A JARIS MESDE FEVEREIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00418 27/02/2018 2.671,96 29.778,72 29.778,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 267196 EMPENHO REF A JARIS MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE00418 27/02/2018 2.671,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
2018NE00855 26/03/2018 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00418 REF AJARIS MES DE ABRIL/2018.
2018NE01344 26/04/2018 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
2018NE01867 28/05/2018 2.670,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
2018NE02322 26/06/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00418 REF.A JARIS MES DE JULHO/2018
2018NE02765 27/07/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF.A JARIS MES DE AGOSTO/18
2018NE03187 28/08/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
2018NE03725 27/09/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
2018NE04112 23/10/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
2018NE04568 26/11/2018 2.727,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00418 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
2018NE04897 10/12/2018 2.726,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL00433 27/02/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL01218 26/03/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02291 26/04/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL03220 28/05/2018 0,00 2.670,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04059 26/06/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL04931 27/07/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL05815 28/08/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL06686 27/09/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL07471 23/10/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08292 26/11/2018 0,00 2.727,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL08891 10/12/2018 0,00 2.727,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00437 27/02/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB00981 26/03/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB01519 26/04/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB02173 28/05/2018 0,00 0,00 2.670,96
PAGAMENTO (700214)
2018OB02787 26/06/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB03321 27/07/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB03922 29/08/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB04523 27/09/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB05043 23/10/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB05646 26/11/2018 0,00 0,00 2.727,84
PAGAMENTO (700214)
2018OB06131 20/12/2018 0,00 0,00 2.727,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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