CPF/CNPJ:
27218066372
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA RIACHUELO S/N JOAO PAULO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010650
46001 EMPENHO 2018NE00035 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00035 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00035 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00035 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE MARCO/2018
|
2018NE00352 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00739 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARPH,MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01244 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF EMARHP,MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE01816 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02191 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE AGOSTO/2018.
|
2018NE02673 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00036 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03092 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP OUTUBRO/2018
|
2018NE03610 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04007 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00035 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE DEZEMBRO/18
|
2018NE04499 | 23/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00035
|
2018NE04879 | 10/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00040 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00378 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00978 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02127 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03146 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03916 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04815 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05637 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06544 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07293 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08208 | 23/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00045 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00380 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00934 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01544 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02194 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02711 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03323 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03856 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB04457 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB05090 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB05608 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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