CPF/CNPJ:
26461499000128
Emissão:
30/05/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
304136/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E CONSERTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO E DE COPA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01905 | 30/05/2018 | 55.950,00 | 21.609,00 | 21.502,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA E CONSERTO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO E DE COPA.
|
2018NE01905 | 30/05/2018 | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05161 | 31/12/2018 | -34.341,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07666 | 31/10/2018 | 0,00 | 17.479,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09683 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB05504 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.127,67 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05505 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 351,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06351 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.023,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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