CPF/CNPJ:
25718800391
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSERV
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RESIDENCIAL MANACAS BL 40 APT 203
Municipio:
SAO LUIS FONE 225 2060
Estado:
MA
CEP:
00065051
46001 EMPENHO 2018NE00021 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00021 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00021 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00021 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00021 REF AEMARHP MES DE MARCO.
|
2018NE00341 | 26/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00021 REF A BENEFICIO DE ALIMENTA- CAO DOS SERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00730 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00021 REFERENTE A AUXILIO ALIMENTEMARHP MAIO.2018
|
2018NE01226 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00021 REF AEMARHP MES DE JUNHO
|
2018NE01807 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00021 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02182 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00021 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE AGOSTO/2018
|
2018NE02688 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00021 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03083 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00021 REF AEMARHP MES DE OUTUBRO.
|
2018NE03601 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00021 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE03997 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00021 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE DEZEMBRO/18
|
2018NE04490 | 23/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00021
|
2018NE04868 | 10/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00022 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00368 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00954 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02117 | 20/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03137 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03892 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04827 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05628 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06534 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07284 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08199 | 23/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00025 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00370 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB00905 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01535 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB02185 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02702 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03308 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB03907 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB04448 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB05081 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05601 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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