Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01190

Favorecido

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
R$ 735.493,33
 

CPF/CNPJ:

23921349000161

Emissão:

19/04/2018

Plano Interno:

INFORMATIC4

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

86832/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39016 EMPENHO REF A VISUAL SIS-TEMAS ELETRONICOS,EMPRESAESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMEN-TO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIMANTO SOFTWARES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01190 19/04/2018 775.200,00 678.150,00 616.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39016 EMPENHO REF A VISUAL SIS-TEMAS ELETRONICOS,EMPRESAESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMEN-TO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIMANTO SOFTWARES.
2018NE01190 19/04/2018 775.200,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
2018NE05158 31/12/2018 -35.400,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
2018NE05172 31/12/2018 -4.306,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02084 19/04/2018 0,00 123.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02904 16/05/2018 0,00 123.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03973 21/06/2018 0,00 61.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05194 07/08/2018 0,00 61.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05740 24/08/2018 0,00 61.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06841 02/10/2018 0,00 61.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08091 21/11/2018 0,00 61.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08092 21/11/2018 0,00 61.650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09456 24/12/2018 0,00 61.650,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01410 20/04/2018 0,00 0,00 123.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02079 22/05/2018 0,00 0,00 123.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03010 11/07/2018 0,00 0,00 61.650,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03530 08/08/2018 0,00 0,00 61.650,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04212 12/09/2018 0,00 0,00 61.650,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04999 23/10/2018 0,00 0,00 61.650,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05933 03/12/2018 0,00 0,00 61.650,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05934 03/12/2018 0,00 0,00 61.650,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL08615 03/12/2018 0,00 0,00 -61.650,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06073 12/12/2018 0,00 0,00 61.650,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,