CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36803/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39020 EMPENHO EM FAVOR MANHAT- TAN LOCADORA DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 52/2017,EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00424 | 28/02/2018 | 182.401,00 | 1.556.480,00 | 1.556.480,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39020 EMPENHO EM FAVOR MANHAT- TAN LOCADORA DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 52/2017,EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS.
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2018NE00424 | 28/02/2018 | 182.401,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39020 REFORCO 2018NE00424 REF ACONTRATO 52/2017 EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO-DE VEICULOS MES DE ABRIL.
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2018NE01627 | 14/05/2018 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00424 REF AO MES DE MAIO,REF A NF 415.
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2018NE02035 | 12/06/2018 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00424 REF.A MANHATTAN LOCADORA DEVEICULOS MES DE JUNHO/18
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2018NE02495 | 11/07/2018 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00424 REF AO PAGAMENTO MES DE JULHO2018
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2018NE03012 | 17/08/2018 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00424 REF AN/F 474 CORRESPONDENTE ALOCACAO DE VEICULOS MESDE AGOSTO.
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2018NE03541 | 18/09/2018 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00424 REF.A LOCACAO DE VEICULOS MESDE SETEMBRO/2018
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2018NE03965 | 17/10/2018 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00424 REF.A MANHATTAN MES DE OUT/18
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2018NE04304 | 09/11/2018 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00424 REF A EMPRESA MANHATTAN PRO- CESSO 36803/2018 PARA PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018.
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2018NE04437 | 22/11/2018 | 97.279,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01765 | 09/04/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02829 | 14/05/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03592 | 12/06/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL04392 | 11/07/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL05515 | 17/08/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL06408 | 18/09/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL07224 | 17/10/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL07888 | 09/11/2018 | 0,00 | 182.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL09459 | 24/12/2018 | 0,00 | 97.280,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01290 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02007 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02477 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03455 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB03699 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04663 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04916 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB06031 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB06331 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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