CPF/CNPJ:
19816170353
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
COND IPEM QD 02 BL 03
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
46001 EMPENHO 2018NE00055 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00055 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00055 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE FEVEREIRO2018.
|
2018NE00055 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF A AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA EMARHP,MES DE MARCO/2018.
|
2018NE00376 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00765 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00055 REF AEMARHP MES DE MAIO/2018
|
2018NE01237 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 46001 REFORCO 2018NE00055 REF AEMARHP MES DE JUNHO.
|
2018NE01840 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02248 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF AEMARHP ALIMENTACAO MES DEAGOSTO/2018
|
2018NE02725 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03057 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP OUTUBRO/2018
|
2018NE03635 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04023 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00055 REF AEMARHP MES DE DEZEMBRO
|
2018NE04523 | 23/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00055
|
2018NE04922 | 11/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00064 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00407 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00995 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02147 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03177 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03935 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04855 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05610 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06570 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07317 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08237 | 26/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00063 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00396 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00926 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01560 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02218 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02727 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03366 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03893 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB04482 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
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2018OB05114 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05594 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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