CPF/CNPJ:
12655660382
Emissão:
25/01/2018
Plano Interno:
AUXALIMSER1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO ALIMENTACAO
Processo:
12722/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 64 QDA 53 N 16
Municipio:
SAO LUIS FONE 2212284
Estado:
MA
CEP:
00065000
46001 EMPENHO 2018NE00034 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00034 | 25/01/2018 | 841,40 | 9.244,40 | 9.244,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00034 REF A AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018
|
2018NE00034 | 25/01/2018 | 841,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE MARCO/18
|
2018NE00356 | 27/02/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00743 | 21/03/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARPH,MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01251 | 20/04/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF EMARHP,MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE01820 | 24/05/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
|
2018NE02195 | 21/06/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE AGOSTO/2018.
|
2018NE02677 | 24/07/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
|
2018NE03037 | 21/08/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP OUTUBRO/2018
|
2018NE03614 | 24/09/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
|
2018NE04011 | 19/10/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00034 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE DEZEMBRO/18
|
2018NE04503 | 23/11/2018 | 840,40 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00034
|
2018NE04878 | 10/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00024 | 26/01/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00386 | 27/02/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL00982 | 21/03/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL02131 | 23/04/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03157 | 24/05/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL03920 | 21/06/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL04820 | 24/07/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL05596 | 21/08/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL06548 | 24/09/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL07297 | 19/10/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510094)
|
2018NL08212 | 23/11/2018 | 0,00 | 840,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00018 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00384 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB00938 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB01548 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02198 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB02715 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03331 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB03860 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB04461 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05094 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
PAGAMENTO (700094)
|
2018OB05612 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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