CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32020/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO EM FAVOR DA FATORE COMERCIO SERVICOS LTDA REF AO CONTRATO 11/2017, REF CONTRATACAO DE SERVI-COS OUTSOURCING DE IMPRE-SSAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00261 | 21/02/2018 | 214.247,77 | 175.002,00 | 175.002,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO EM FAVOR DA FATORE COMERCIO SERVICOS LTDA REF AO CONTRATO 11/2017, REF CONTRATACAO DE SERVI-COS OUTSOURCING DE IMPRE-SSAO.
|
2018NE00261 | 21/02/2018 | 214.247,77 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO 2018NE00261
|
2018NE02592 | 17/07/2018 | -39.245,77 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00455 | 28/02/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00786 | 14/03/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01718 | 06/04/2018 | 0,00 | 58.334,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00450 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00763 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01269 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.334,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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