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NOTA DE EMPENHO 2018NE00661

Favorecido

SUPRITECH Soluções Corporativas LTDA
R$ 2.151.298,92
 

CPF/CNPJ:

10325416000133

Emissão:

14/03/2018

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

214168/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF. A EMPRESASUPRITECH COMERCIO SERV.LTDA DE ACORDO COM AADJUDICACAO 903/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00661 14/03/2018 3.111.074,82 2.151.298,92 1.821.231,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESASUPRITECH COMERCIO SERV.LTDA DE ACORDO COM AADJUDICACAO 903/2017
2018NE00661 14/03/2018 3.111.074,82 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
2018NE05130 31/12/2018 -959.775,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04906 26/07/2018 0,00 293.370,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05743 24/08/2018 0,00 301.462,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06826 02/10/2018 0,00 303.560,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07520 25/10/2018 0,00 311.352,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08157 22/11/2018 0,00 312.851,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09318 20/12/2018 0,00 314.349,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09468 24/12/2018 0,00 314.349,96 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03453 01/08/2018 0,00 0,00 2.933,71
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03452 01/08/2018 0,00 0,00 32.270,81
PAGAMENTO (700214)
2018OB03451 01/08/2018 0,00 0,00 243.497,89
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03454 01/08/2018 0,00 0,00 14.668,55
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04173 11/09/2018 0,00 0,00 22.281,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB04172 11/09/2018 0,00 0,00 264.108,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04174 11/09/2018 0,00 0,00 15.073,14
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04682 02/10/2018 0,00 0,00 3.035,61
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04680 02/10/2018 0,00 0,00 22.435,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB04679 02/10/2018 0,00 0,00 262.911,61
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04684 02/10/2018 0,00 0,00 15.178,04
PAGAMENTO (700214)
2018OB05348 08/11/2018 0,00 0,00 269.664,18
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB05404 14/11/2018 0,00 0,00 3.113,53
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05403 14/11/2018 0,00 0,00 23.007,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05406 14/11/2018 0,00 0,00 15.567,65
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB06006 05/12/2018 0,00 0,00 3.128,51
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06005 05/12/2018 0,00 0,00 23.117,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB06004 05/12/2018 0,00 0,00 270.962,76
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06007 05/12/2018 0,00 0,00 15.642,57
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB06341 28/12/2018 0,00 0,00 3.143,50
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB06340 28/12/2018 0,00 0,00 23.227,64
PAGAMENTO (700214)
2018OB06339 28/12/2018 0,00 0,00 272.261,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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