CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
214168/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A EMPRESASUPRITECH COMERCIO SERV.LTDA DE ACORDO COM AADJUDICACAO 903/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00661 | 14/03/2018 | 3.111.074,82 | 2.151.298,92 | 1.821.231,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESASUPRITECH COMERCIO SERV.LTDA DE ACORDO COM AADJUDICACAO 903/2017
|
2018NE00661 | 14/03/2018 | 3.111.074,82 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
|
2018NE05130 | 31/12/2018 | -959.775,90 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04906 | 26/07/2018 | 0,00 | 293.370,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05743 | 24/08/2018 | 0,00 | 301.462,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06826 | 02/10/2018 | 0,00 | 303.560,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07520 | 25/10/2018 | 0,00 | 311.352,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08157 | 22/11/2018 | 0,00 | 312.851,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09318 | 20/12/2018 | 0,00 | 314.349,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09468 | 24/12/2018 | 0,00 | 314.349,96 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03453 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.933,71 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03452 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.270,81 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03451 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 243.497,89 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03454 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.668,55 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04173 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.281,48 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04172 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 264.108,24 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04174 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.073,14 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04682 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.035,61 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04680 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.435,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04679 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 262.911,61 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04684 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.178,04 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05348 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 269.664,18 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05404 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.113,53 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05403 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.007,60 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05406 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.567,65 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06006 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.128,51 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06005 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.117,62 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06004 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 270.962,76 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06007 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.642,57 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06341 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.143,50 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06340 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.227,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06339 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 272.261,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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