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NOTA DE EMPENHO 2018NE04157

Favorecido

AC SERVICOS E SUPORTE TECNICO EM INFOR.EIRELI
R$ 636.328,62
 

CPF/CNPJ:

09624598000164

Emissão:

29/10/2018

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

195061/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO REF A AC SERVICOSE TECNICO EM INFORMATICA-LTDA-ME, CORRESPONDENTE ACELEBRACAO DO PRIMEIRO-TERMO ADITIVO AO CONTRATO58/2017 DE ACORDO COM DO-TACAO ORCAMENTARIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04157 29/10/2018 636.328,62 636.328,62 636.328,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF A AC SERVICOSE TECNICO EM INFORMATICA-LTDA-ME, CORRESPONDENTE ACELEBRACAO DO PRIMEIRO-TERMO ADITIVO AO CONTRATO58/2017 DE ACORDO COM DO-TACAO ORCAMENTARIA.
2018NE04157 29/10/2018 636.328,62 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08697 05/12/2018 0,00 436.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09056 14/12/2018 0,00 200.328,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06011 05/12/2018 0,00 0,00 414.200,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06012 05/12/2018 0,00 0,00 21.800,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO 2018OB06012
2018GR00112 06/12/2018 0,00 0,00 -21.800,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06022 07/12/2018 0,00 0,00 21.800,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB06104 14/12/2018 0,00 0,00 190.312,19
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB06105 14/12/2018 0,00 0,00 10.016,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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