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NOTA DE EMPENHO 2018NE00037

Favorecido

MARGARIDA FERREIRA DA SILVA
R$ 9.244,40
 

CPF/CNPJ:

06719619349

Emissão:

25/01/2018

Plano Interno:

AUXALIMSER1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

AUXILIO ALIMENTACAO

Processo:

12722/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

AA

Municipio:

SAO LUIS.

Estado:

MA

CEP:

00065030

Descrição

46001 EMPENHO 2018NE00037 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00037 25/01/2018 841,40 9.244,40 9.244,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 46001 EMPENHO 2018NE00037 REF AAUXILIO ALIMENTACAO DA EMARHP MES DE FEVEREIRO 2018
2018NE00037 25/01/2018 841,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF.A AUX. ALIM. EMARHP MESDE MARCO/2018
2018NE00357 27/02/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF BENEFICIO ALIMENTACAO DOSSERVIDORES DA EMARHP,MES DE ABRIL/2018.
2018NE00744 21/03/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF AUXILIO ALIMENTACAO DA EMARPH,MES DE MAIO/2018.
2018NE01252 20/04/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF EMARHP,MES DE JUNHO/2018.
2018NE01821 24/05/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA EMARHP/ SEGEP/SECTUR,MES DE JULHO2018.
2018NE02196 21/06/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF A AUXILIO ALIMENTACAO EMARHP,REF AO MES DE AGOSTO/2018.
2018NE02678 24/07/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP SETEMBRO/2018
2018NE03038 21/08/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF.A AUXILIO ALIMENTACAO DAEMARHP OUTUBRO/2018
2018NE03615 24/09/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF AEMARHP MES DE NOVEMBRO
2018NE04012 19/10/2018 840,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00037 REF.A AUX. ALIMENTACAO DAEMARHP MES DE DEZEMBRO/18
2018NE04504 23/11/2018 840,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARTE NE00037
2018NE04881 10/12/2018 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515094)
2018NL02132 25/01/2018 0,00 -840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL00026 26/01/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL00388 27/02/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL00983 21/03/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL02122 20/04/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL02134 23/04/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL03158 24/05/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL03921 21/06/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL04822 24/07/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL05597 21/08/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL06549 24/09/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL07298 19/10/2018 0,00 840,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510094)
2018NL08213 23/11/2018 0,00 840,40 0,00
PAGAMENTO (700094)
2018OB00020 26/01/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB00386 27/02/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB00939 26/03/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB01549 27/04/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB02199 28/05/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB02716 25/06/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB03333 27/07/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB03861 29/08/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB04462 26/09/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB05095 25/10/2018 0,00 0,00 840,40
PAGAMENTO (700094)
2018OB05613 26/11/2018 0,00 0,00 840,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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