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NOTA DE EMPENHO 2018NE01213

Favorecido

JOAO KLEBER VIANA
R$ 404,40
 

CPF/CNPJ:

06221092353

Emissão:

20/04/2018

Plano Interno:

MANUCIRET01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

96001/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 2770 - BACURI FONE-524-7850

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65990000

Descrição

14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 18/04/18 A 20/04/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01213 20/04/2018 404,40 404,40 404,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 14001 EMPENHO REF A 03 DIARIAS PARA RECEBER MATERIAL DE EXPEDIENTE EM SAO LUIS NO PERIODO DE 18/04/18 A 20/04/2018.
2018NE01213 20/04/2018 404,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2018NL02099 20/04/2018 0,00 404,40 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01417 20/04/2018 0,00 0,00 404,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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