CPF/CNPJ:
04118319000177
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
HABICONDVEI
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36113/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR DE L.S.CTELECOMUNICACOES CONFORMETERCEIRO ADITIVO AO CON- TRATO 39/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00423 | 28/02/2018 | 69.975,08 | 69.975,08 | 69.975,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DE L.S.CTELECOMUNICACOES CONFORMETERCEIRO ADITIVO AO CON- TRATO 39/2014.
|
2018NE00423 | 28/02/2018 | 69.975,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02169 | 23/04/2018 | 0,00 | 17.865,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02732 | 11/05/2018 | 0,00 | 17.865,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03885 | 21/06/2018 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04722 | 19/07/2018 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05352 | 13/08/2018 | 0,00 | 8.932,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06524 | 24/09/2018 | 0,00 | 7.444,15 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01426 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.014,67 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01427 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 851,31 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01857 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.056,66 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01858 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 809,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02685 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.528,33 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02686 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 404,66 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03233 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.500,63 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03234 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,36 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03611 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.512,25 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03612 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,74 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04670 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.071,94 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04671 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 372,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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