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NOTA DE EMPENHO 2018NE00423

Favorecido

FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME
R$ 69.975,08
 

CPF/CNPJ:

04118319000177

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

HABICONDVEI

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

36113/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39047 EMPENHO EM FAVOR DE L.S.CTELECOMUNICACOES CONFORMETERCEIRO ADITIVO AO CON- TRATO 39/2014.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00423 28/02/2018 69.975,08 69.975,08 69.975,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR DE L.S.CTELECOMUNICACOES CONFORMETERCEIRO ADITIVO AO CON- TRATO 39/2014.
2018NE00423 28/02/2018 69.975,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02169 23/04/2018 0,00 17.865,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02732 11/05/2018 0,00 17.865,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03885 21/06/2018 0,00 8.932,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04722 19/07/2018 0,00 8.932,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05352 13/08/2018 0,00 8.932,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06524 24/09/2018 0,00 7.444,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01426 23/04/2018 0,00 0,00 17.014,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01427 23/04/2018 0,00 0,00 851,31
PAGAMENTO (700214)
2018OB01857 11/05/2018 0,00 0,00 17.056,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01858 11/05/2018 0,00 0,00 809,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB02685 25/06/2018 0,00 0,00 8.528,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02686 25/06/2018 0,00 0,00 404,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB03233 23/07/2018 0,00 0,00 8.500,63
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03234 23/07/2018 0,00 0,00 432,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB03611 14/08/2018 0,00 0,00 8.512,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03612 14/08/2018 0,00 0,00 420,74
PAGAMENTO (700214)
2018OB04670 02/10/2018 0,00 0,00 7.071,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04671 02/10/2018 0,00 0,00 372,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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