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NOTA DE EMPENHO 2018NE00522

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 25.486,44
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

07/03/2018

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

40037/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

39048 EMPENHO REF A VIVO ,REF AO CONSUMO DE SERVICOS TELEFONICO MOVEL PESSOAL,MES DE JANEIRO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00522 07/03/2018 6.537,07 25.486,44 25.486,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF A VIVO ,REF AO CONSUMO DE SERVICOS TELEFONICO MOVEL PESSOAL,MES DE JANEIRO.
2018NE00522 07/03/2018 6.537,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00522 REF PAGAMENTO DA FATURA VIVO MES DE FEVEREIRO.
2018NE00782 22/03/2018 6.203,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00522 REF.A SERV. DE TELEFONIA MESDE MARCO/2018
2018NE01186 19/04/2018 6.555,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00522 REF AO MES DE ABRIL/2018.
2018NE01730 21/05/2018 6.190,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO.
2018NE05129 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00589 07/03/2018 0,00 6.536,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01031 22/03/2018 0,00 6.203,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02045 19/04/2018 0,00 6.555,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03003 21/05/2018 0,00 6.190,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00599 07/03/2018 0,00 0,00 6.536,07
PAGAMENTO (700214)
2018OB00843 22/03/2018 0,00 0,00 6.203,62
PAGAMENTO (700214)
2018OB01381 19/04/2018 0,00 0,00 6.555,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB02055 21/05/2018 0,00 0,00 6.190,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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