CPF/CNPJ:
01169322000121
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
MANUCIRET03
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35524/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39044 EMPENHO REF A OLEBASA PARTICIPACOES PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 48/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00392 | 27/02/2018 | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39044 EMPENHO REF A OLEBASA PARTICIPACOES PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 48/2017.
|
2018NE00392 | 27/02/2018 | 77.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01017 | 21/03/2018 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01653 | 06/04/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02558 | 07/05/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03406 | 06/06/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04259 | 06/07/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05040 | 31/07/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06008 | 03/09/2018 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06694 | 27/09/2018 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00835 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01253 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01794 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02439 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02902 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03384 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04044 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04676 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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