CPF/CNPJ:
00610919369
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
23183/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO L UIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
36022 EMPENHO 2018NE00094 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00094 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 32.449,68 | 32.449,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36022 EMPENHO 2018NE00094 REF AJARIS MES DE JANEIRO 2018
|
2018NE00094 | 30/01/2018 | 2.671,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF AJARIS MES DE FEVER/2018
|
2018NE00412 | 27/02/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF A FOLHA DE PAGAMENTOS DOSCOORDENADORES,DOS PRESIDENTES_,MEMBROS E SECRETARIOS DAS JUNTAS ADM DE RECURSOS DE INFRACOES - JARISMES DE MARCO/2018.
|
2018NE00856 | 26/03/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36022 REFORCO 2018NE00094 REF AJARIS MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE01347 | 26/04/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS REF AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE01868 | 28/05/2018 | 2.670,96 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF AJARIS MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE02323 | 26/06/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF.A JARIS MES DE JULHO/2018
|
2018NE02768 | 27/07/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF.A JARIS MES DE AGOSTO/18
|
2018NE03189 | 28/08/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF.A JARIS MES DE SETEMBRO/2018
|
2018NE03726 | 27/09/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA JARIS, MES OUTUBRO/2018.
|
2018NE04113 | 23/10/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF.A JARIS MES DE NOVEMBRO/2018
|
2018NE04569 | 26/11/2018 | 2.727,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00094 REF.A JARIS MES DE DEZ/18
|
2018NE04898 | 10/12/2018 | 2.726,84 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00084 | 30/01/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00435 | 27/02/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01219 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02292 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03221 | 28/05/2018 | 0,00 | 2.670,96 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04062 | 26/06/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL04932 | 27/07/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05816 | 28/08/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06687 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL07472 | 23/10/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08293 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08892 | 10/12/2018 | 0,00 | 2.727,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00076 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00436 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00982 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01520 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02174 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.670,96 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02788 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03324 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03923 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04524 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05044 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05647 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06132 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.727,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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