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NOTA DE EMPENHO 2018NE00035

Favorecido

JOANA DE SOUSA MACHADO
R$ 300,00
 

CPF/CNPJ:

89703537391

Emissão:

21/11/2018

Plano Interno:

GESTCMTVTIM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0273614/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VIAGEM PARA AMARANTE - PIAUI COMFINS DE ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA TECNICAUMA DIARIA NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) NO DIA 01/12/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00035 21/11/2018 300,00 300,00 300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM PARA AMARANTE - PIAUI COMFINS DE ACOMPANHAR ALUNOS EM VISITA TECNICAUMA DIARIA NO VALOR DE 300,00(TREZENTOS REAIS) NO DIA 01/12/2018
2018NE00035 21/11/2018 300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00028 26/11/2018 0,00 300,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00033 27/11/2018 0,00 0,00 300,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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