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NOTA DE EMPENHO 2018NE00027

Favorecido

JOAO DO SOCORRO SILVA ROCHA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

50433520353

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

GESTCMTVTIM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0271505/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

Q - E I,CASA19,BAIRRO:PORTO ALEGRE

Municipio:

TERESINA

Estado:

PI

CEP:

64029350

Descrição

VIAGEM DE TIMON A SAO LUIS A SERVICO DO CMTV JUNTO A SSP, SEPLAN E CMDO GERAL 03(TRES)DIARIAS DE 18NOV2018 A 20NOV2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00027 19/11/2018 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM DE TIMON A SAO LUIS A SERVICO DO CMTV JUNTO A SSP, SEPLAN E CMDO GERAL 03(TRES)DIARIAS DE 18NOV2018 A 20NOV2018
2018NE00027 19/11/2018 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00023 26/11/2018 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00028 27/11/2018 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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