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NOTA DE EMPENHO 2018NE00012

Favorecido

JOAO DO SOCORRO SILVA ROCHA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

50433520353

Emissão:

16/11/2018

Plano Interno:

GESTCMTVTIM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0266978

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

Q - E I,CASA19,BAIRRO:PORTO ALEGRE

Municipio:

TERESINA

Estado:

PI

CEP:

64029350

Descrição

VIAGEM A SAO LUIS-MA, A SERVICO DO CMT V.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00012 16/11/2018 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM A SAO LUIS-MA, A SERVICO DO CMT V.
2018NE00012 16/11/2018 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00011 16/11/2018 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00019 16/11/2018 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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