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NOTA DE EMPENHO 2018NE00011

Favorecido

FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

47033479387

Emissão:

16/11/2018

Plano Interno:

GESTCMTVTIM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0268526/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA ARAO REIS S N MORRO DO

Municipio:

TIMOM

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DO CMT V.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00011 16/11/2018 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, A SERVICO DO CMT V.
2018NE00011 16/11/2018 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00010 16/11/2018 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00018 16/11/2018 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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