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NOTA DE EMPENHO 2018NE00024

Favorecido

C.F. ARAUJO COMERCIO-ME
R$ 17.528,10
 

CPF/CNPJ:

07191969000136

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

GESTCMTVBPM

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0255256/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00024 19/11/2018 17.528,10 17.528,10 17.528,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, ALVEJANTE GERMICIDA ESTEREL, PARA RETIRAR MANCHA ALCOOL COM 65., ETILICO HIDRATADO, EM GEL DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GE
2018NE00024 19/11/2018 17.528,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00046 19/12/2018 0,00 430,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00046 19/12/2018 0,00 192,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00046 19/12/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00046 19/12/2018 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00047 19/12/2018 0,00 750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00047 19/12/2018 0,00 440,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00047 19/12/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00047 19/12/2018 0,00 830,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00048 19/12/2018 0,00 616,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00048 19/12/2018 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00048 19/12/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00048 19/12/2018 0,00 45,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00049 19/12/2018 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00049 19/12/2018 0,00 594,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00049 19/12/2018 0,00 1.080,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00049 19/12/2018 0,00 300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00050 19/12/2018 0,00 8.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00050 19/12/2018 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00050 19/12/2018 0,00 220,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00050 19/12/2018 0,00 375,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00051 19/12/2018 0,00 280,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00051 19/12/2018 0,00 100,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00051 19/12/2018 0,00 200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00051 19/12/2018 0,00 93,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00052 19/12/2018 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00052 19/12/2018 0,00 45,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00052 19/12/2018 0,00 190,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00052 19/12/2018 0,00 157,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00039 20/12/2018 0,00 0,00 17.528,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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