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NOTA DE EMPENHO 2018NE00015

Favorecido

JOELSON SANDES SIPAUBA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

48260169304

Emissão:

16/11/2018

Plano Interno:

GESTCMTIV04

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0269519/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA NOVA N 761 - CENTRO FONE:641-1500

Municipio:

COROATA

Estado:

MA

CEP:

65415000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTO AO QCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES SO CMT IV, ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO PERIODO DE 17 A 19/12/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00015 16/11/2018 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS-MA JUNTO AO QCG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES SO CMT IV, ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO PERIODO DE 17 A 19/12/2018.
2018NE00015 16/11/2018 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00022 16/11/2018 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00012 19/11/2018 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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