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NOTA DE EMPENHO 2018NE00031

Favorecido

SAID THIARLE DOS SANTOS SILVA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

94201200310

Emissão:

26/06/2018

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0155310/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

RUA DA MANGUEIRA N.1459 - CENTRO

Municipio:

JOAO LISBOA

Estado:

MA

CEP:

65922000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR CONFORME BOLETIM INTERNO N11/2018/6CIBM. REFENTE A VIAGEM PARA ITINGA DO MARANHAO PARA MINISTRAR INSTRUCOES NO PROJETO BOMBEIRO MIRIM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00031 26/06/2018 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA A MILITAR CONFORME BOLETIM INTERNO N11/2018/6CIBM. REFENTE A VIAGEM PARA ITINGA DO MARANHAO PARA MINISTRAR INSTRUCOES NO PROJETO BOMBEIRO MIRIM.
2018NE00031 26/06/2018 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00034 26/06/2018 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00028 26/06/2018 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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