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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO PRA MILITAR REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA PARA FAZER FISCALIZACOES E VISTORIAS TECNICAS.

765,00 765,00 765,00
2018NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO-MA, PRESIDENTE DUTRA-MA E TUNTUM-MA ENTRE OS DIAS 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2018 CONFORME PROCESSO N. 0150558/2018.

765,00 765,00 765,00
2018NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPEASA COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA -MA PARA REALIZAR FISCALIZACAO E VISTORIA EM POSTOS DE COMBBUSTIVEIS NESSE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO N. 0214205/2018.

306,00 306,00 306,00
2018NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018 PARA OS MUNICIPIOS DE CAXIAS-MA E SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA, RETORNANDO IA 25 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO N 0275368/2018.

153,00 153,00 153,00
2018NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS-MA, RETORNANDO DIA 14/11/2018CONFORME PROCESSO N 0275371/2018

153,00 153,00 153,00
2018NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 27/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA RETORNANDO DIA 28/11/2018 CONFORME PROCESSO N 0275373/2018

153,00 153,00 153,00
Totais: 2.295,00 2.295,00 2.295,00

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