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NOTA DE EMPENHO 2018NE00025

Favorecido

DAVID HARRISON SILVA ABREU
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

01812975317

Emissão:

23/11/2018

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0275371/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Sexto Batalhão de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES S/N. BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085581

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS-MA, RETORNANDO DIA 14/11/2018CONFORME PROCESSO N 0275371/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00025 23/11/2018 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DIA 13/11/2018 PARA O MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA DAS CUNHAS-MA, RETORNANDO DIA 14/11/2018CONFORME PROCESSO N 0275371/2018
2018NE00025 23/11/2018 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00030 23/11/2018 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00024 23/11/2018 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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