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NOTA DE EMPENHO 2018NE00028

Favorecido

J L B PEREIRA COMERCIO E SERVICO - ME
R$ 5.453,97
 

CPF/CNPJ:

26314540000133

Emissão:

13/11/2018

Plano Interno:

RESGATE0001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0264877/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA BANDEJA EM ACRILICO, NO TAMANHO MEDIO COM DUAS DIVISORIAS ENVELOPE EM PAPEL PARDO, TIPO SACO, MEDINDO 185 X 248MM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00028 13/11/2018 5.453,97 5.453,97 5.453,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA BANDEJA EM ACRILICO, NO TAMANHO MEDIO COM DUAS DIVISORIAS ENVELOPE EM PAPEL PARDO, TIPO SACO, MEDINDO 185 X 248MM
2018NE00028 13/11/2018 5.453,97 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00036 16/11/2018 0,00 84,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00036 16/11/2018 0,00 445,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00036 16/11/2018 0,00 90,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00036 16/11/2018 0,00 10,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00037 16/11/2018 0,00 140,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00037 16/11/2018 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00037 16/11/2018 0,00 70,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00037 16/11/2018 0,00 85,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00038 16/11/2018 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00038 16/11/2018 0,00 56,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00038 16/11/2018 0,00 144,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00038 16/11/2018 0,00 104,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00039 16/11/2018 0,00 136,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00039 16/11/2018 0,00 19,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00039 16/11/2018 0,00 87,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00039 16/11/2018 0,00 44,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00040 16/11/2018 0,00 185,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00040 16/11/2018 0,00 65,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00040 16/11/2018 0,00 62,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00040 16/11/2018 0,00 86,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00041 16/11/2018 0,00 650,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00041 16/11/2018 0,00 1.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00041 16/11/2018 0,00 71,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00041 16/11/2018 0,00 239,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00042 16/11/2018 0,00 190,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00042 16/11/2018 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00042 16/11/2018 0,00 67,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00042 16/11/2018 0,00 21,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00043 16/11/2018 0,00 50,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00043 16/11/2018 0,00 250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00043 16/11/2018 0,00 60,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00043 16/11/2018 0,00 40,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2018NL00044 16/11/2018 0,00 62,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00025 16/11/2018 0,00 0,00 5.453,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06983 OB - 2018OB00025 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 17112018
2018NS00012 16/11/2018 0,00 0,00 -5.453,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB00028 19/11/2018 0,00 0,00 5.453,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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