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NOTA DE EMPENHO 2018NE00034

Favorecido

FLAVIO THYAGO PEREIRA DO VALE COSTA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

02465178326

Emissão:

07/06/2018

Plano Interno:

GESTCUSTBM1

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

138873/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV. DOS PORTUGUESES S/N BACANGA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65085580

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA AO PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N. 138873/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00034 07/06/2018 266,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA AO PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO N. 138873/2018.
2018NE00034 07/06/2018 266,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00034 'EM VIRTUDE DE CANCELAMEN-TO PAGAMENTO PELO BANCO
2018NE00052 31/12/2018 -266,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)
2018NL00052 07/06/2018 0,00 -266,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00031 07/06/2018 0,00 266,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00031 07/06/2018 0,00 0,00 266,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06534 OB - 2018OB00031 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 08062018
2018NS00006 07/06/2018 0,00 0,00 -266,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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