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NOTA DE EMPENHO 2018NE00038

Favorecido

WELTON SOUSA MARTINS
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

99769859320

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

SALVAMAR001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0271956/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A VIAGEM PARA AS CIDADES DE ROSARIO E PRE SIDENTE JUSCELINO PARA A REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NOS DIAS 26 DE NOV/18 A 30 DE NOV/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00038 19/11/2018 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES A VIAGEM PARA AS CIDADES DE ROSARIO E PRE SIDENTE JUSCELINO PARA A REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS NOS DIAS 26 DE NOV/18 A 30 DE NOV/18
2018NE00038 19/11/2018 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00091 19/11/2018 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00037 29/11/2018 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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