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NOTA DE EMPENHO 2018NE00184

Favorecido

MARCOS ANTONIO DE S. LEMOS
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

02685033386

Emissão:

24/10/2018

Plano Interno:

PRVC15CIGJA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0252354/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

GRAJAU

Estado:

MA

CEP:

65940000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00184 24/10/2018 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINOIMPERATRIZ-MA NO DIA 25/10/2018 A FIM DE REALIZAR REVISAO DA VTR RENAULT DUSTER PLACA PSQ 3409
2018NE00184 24/10/2018 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00294 24/10/2018 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00187 24/10/2018 0,00 0,00 133,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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