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NOTA DE EMPENHO 2018NE00163

Favorecido

MARCOS ANTONIO DE S. LEMOS
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

02685033386

Emissão:

17/09/2018

Plano Interno:

PRVC15CIGJA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

0223399/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio:

GRAJAU

Estado:

MA

CEP:

65940000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00163 17/09/2018 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A SAO LUIS-MA NO PERIODO DE 25/09/2018 A 27/09/2018 A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE O SISTEMASIGEF.
2018NE00163 17/09/2018 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL00273 17/09/2018 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB00166 17/09/2018 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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