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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE CM DESTIDO A SAO LUIS-MA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PROERD NO PERIODO DE 16/04/2018 A 27/04/2018

1.729,00 1.729,00 1.729,00
2018NE00061

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A IMPERATRIZ-MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR REVISAO DE VTR DUSTER NO DIA 12/04/2018

133,00 133,00 133,00
Totais: 1.862,00 1.862,00 1.862,00

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